适老化 | 无障碍浏览
索 引 号 5001-/2018-1024001 公开目录 决算公开
发布机构 孟连县人民政府办公室 发布日期 2018-10-24
名    称 中共孟连县委宣传部2019年部门预算公开说明
文    号 主 题 词
体    裁 服务对象
生效日期 著录时间
存放位置 废止日期

   

监督索引号53082700721100000      

中共孟连县委宣传部2019年部门预算公开说明      

      

目录      

一、基本职能及主要工作      

(一)部门主要职责      

(二)机构设置情况      

重点工作概述      

二、预算单位基本情况      

三、预算单位收入情况      

(一)部门财务收入情况      

(二)财政拨款收入情况      

四、预算单位支出情况      

(一)本级财力支出按功能科目分类情况      

(二)本级财力支出按经济科目分类情况      

五、省对下项转移支付情况      

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况      

(二)与中央配套事项      

三)按既定政策标准测算补助事项      

六、政府采购预算情况      

七、预算收支增减变化情况说明      

)基本支出预算变动的主要原因      

)项目支出预算变动的主要原因      

八、其他公开信息      

(一)专业名词解释      

(二)机关运行经费安排      

(三)国有资产占用情况      

      

一、基本职能及主要工作      

(一)部门主要职责      

中共孟连县委宣传部是孟连县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是:      

1.负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。      

2.负责指导和管理全县宣传工作,引导全县社会舆论,指导、协调全县各新闻单位的工作。指导制定全县宣传思想文化事业发展规划、方针、政策、规章;组织、协调、指导各方面的力量,贯彻实施宣传思想工作计划。      

3.负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。联系文化体育和广播电视局。代管县文联,对其政治方向和方针、政策方面实施领导。      

4.负责规划、部署全县思想文化政治工作;管理县精神文明委员会办公室、县委对外宣传办公室(县政府新闻办公室)、县互联网信息办公室、县文化产业办公室。配合县委组织部做好党员干部教育培训工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。      

5.从宏观上指导全县贯彻党的教育方针和学校思想教 育工作。联系县教育局、县直各学校。负责县文化体育和广播电视局、县属中小学、县职业高级中学、进修学校领导班子的调整、配备和领导班子建设;组织全县宣传干部的培训,联系宣传文化系统的知识分子,配合有关 部门做好知识分子的工作,负责全县新闻出版、党校专业人员、企业、事业单位思想政治工作人员的职称评定工作。      

6.负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统制定政策、法规;按照省委、市委及县委的要求,协调宣传文化系统各部门之间的关系。      

7.负责指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传;指导规划全县企事业单位职工思想政治工作。      

8.负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定,管理县级宣传事业宏观调控专项资金、县级文化事业建设费、精品创作扶持资金并提出使用意见;规划、统筹、组织实施全县宣传文化事业的重大建设项目;调研、指导全县文化产业的培育、开发和发展。      

9.承办市委有关部门和县委交办的其他任务。      

(二)机构设置情况      

中共孟连县委宣传部主要职能是负责我县宣传思想文化方面工作、社会主义精神文明建设工作和全县党员干部理论教育工作的综合职能部门。下设3个机构,行政机构2个,包括中共孟连县委宣传部和孟连县文学艺术联合会,事业机构1个,互联网信息中心,与去年相比无变化。      

截止20191月中共孟连县委宣传部编制数15个,其中行政编13个(中共孟连县委宣传部行政编制10个,孟连县文学艺术联合会行政编制3个),本部门事业编2个,今年编制数比去年无变化。年末实有人数15人,其中行政人员13人,事业人员2人,今年实际人数较2018年减少1人,原因是20181月杨开明退休。      

重点工作概述      

在孟连县委的领导下和市委宣传部的指导下,孟连县委宣传部始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,用四个全面战略布局引领各项工作,着力用中国特色社会主义凝聚思想共识,着力营造改革发展稳定的良好舆论氛围,着力培育和践行社会主义核心价值观,着力推出无愧于时代的优秀文艺作品,着力提升文化综合实力和竞争力,为推动孟连经济社会加速发展,实现十三五良好开局,提供强大的思想保证、精神动力、舆论支持和文化支撑。      

一是扎实开展理论武装工作,指导思想推动工作。县乡两级理论学习中心组学习有序进行。年初制定下发2018年全县在职干部理论学习的安排意见,创新理论学习机制,坚持集中学习和个人自学相结合,因需选题,增强学习针对性。      

二是培育和践行社会主义核心价值观,加强精神文明建设。培育和践行社会主义核心价值观,营造正能量。扎实推进群众性精神文明创建活动。做好上级主管部门交办的其他工作。      

三是提升孟连知名度美誉度,切实抓好内外宣传工作。首先围绕县委、县政府工作大局及上级业务部门安排部署适时做好重大主题宣传报道。      

四是创新方式提升品味,扎实开展文联工作,提升孟连文化自信推动孟连文化事业和文化产业发展。      

二、预算单位基本情况      

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:      

在职人员编制15人,其中:行政编制 13人,事业编制2人。在职实有15人,其中: 财政全供养 15人,财政部分供养0人,非财政供养0人。      

离退休人员 2人,其中: 离休 0人,退休 2人。      

车辆编制1辆,实有车辆1辆。      

三、预算单位收入情况      

(一)部门财务收入情况      

2019年部门财务总收入490.92万元,其中:一般公共预算 490.92万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。      

(二)财政拨款收入情况      

2019年部门财政拨款收入 490.92万元,其中:本年收入490.92万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款490.92万元(本级财力490.92万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。      

四、预算单位支出情况      

2019年部门预算总支出 490.92万元。本级财力安排支出 490.92万元,其中,基本支出285.92万元,项目支出205万元。      

(一)本级财力支出按功能科目分类情况      

功能科目分组,主要用于2210201科目18.23万元;2013301科目194.74万元;2013399科目205万元;2089901科目2.71万元;2080505科目24.46万元;2013350科目24.27万元;2012999科目2.6万元;2101103科目6.12万元;2101102科目1.51万元;2101101科目11.28万元。      

(二)本级财力支出按经济科目分类情况      

经济科目分组(其中:基本支出285.92万元,项目支出300.56万元)。      

五、省对下项转移支付情况      

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况      

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。      

(二)与中央配套事项      

     

三)按既定政策标准测算补助事项      

     

六、政府采购预算情况      

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。      

七、预算收支增减变化情况说明      

(一)基本支出预算变动的主要原因      

     

(二)项目支出预算变动的主要原因      

     

八、其他公开信息      

(一)专业名词解释      

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。      

2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。      

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。      

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。      

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。      

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。      

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。      

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。      

10.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。      

11.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。      

(二)机关运行经费安排      

2019年机关运行经费安排4.5万元。      

(三)国有资产占用情况      

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。      

      

      

      

                           

监督索引号53082700721100111