| 索 引 号 | 5019/20251108-00001 | 公开目录 | 决算公开 |
| 发布机构 | 孟连县卫生健康局 | 发布日期 | 2025-11-08 |
| 名 称 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院2024年度部门决算 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
监督索引号53082701036101001000
孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置10个内设机构,包括:行政科、财务科、医技科、中医科、护理科、西医综合科、收费室、药房、公卫科、后勤科。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成情况
孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院作为二级预算单位纳入卫生部门2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员17人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员26人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
三、重点工作概述
进一步强化医疗质量管理,提升服务能力。为提升富岩镇卫生院服务能力,采取以下措施:一是组织全院职工学习“医疗质量管理办法”,严格执行“十八项核心制度”;二是加强培训;三是依托二级医院对口帮扶乡镇卫生院的政策。充分利用“万名医师”资源优势。目前卫生院的服务能力进一步提升。
2024.1.1~2024.12.31,业务收入:门诊总收入1754803.46元,医保统筹支付546226.7元,现金支付1109411.05元,累计接诊39206人次。
住院总收入443887.96元,医保统筹支付275529.75元,现金支付158263.18元,累计出院498人。
2024年采购基药432187.04元;
耗材55356.50元;
药品5963.00元;
非基药133858.15元;
国家组织药品平台带量采购计划金额102805.00元;
中医采购金额13405.2元;
中医耗材采购金额48405.80元;
化验试剂采购金额:135460.15元;
累计支出采购:927440.84元。
编外人员工资支付917503.63元,编外人员保险303010.24元。
(一)医疗相关数据统计
1.疾病统计:住院收治66个病种,综合科收治前三病种为:急性上呼吸道感染、急性支气管炎、肺部感染;中医科收治前五病种为:神经根型腰椎病、混合型颈椎病、腰椎退行性病变、双侧膝关节骨性关节病、肩周炎、痛风性关节炎。
2.药占比:2024年我院总药占比73.11%,门诊药占比55.41%,住院药占比17.7%。
3.抗生素使用管理:2024年我院门诊就诊人数39205人,全院门诊抗生素使用率:14.93%。住院病人498人,抗生素使用率为69.48%,抗生素使用强度71.04。其中门诊抗生素使用率及使用强度均达指标,住院患者抗生素达到抗生素使用率及使用强度超过标准。经过督查,部分存在无指征使用抗生素情况,个别医生存在抗生素使用时间不规范。
4.科室基本药物使用率:2024年我院基药使用率65.44%,门诊基药使用率64.91%,住院基药使用率72.12%,未达到院方下达指标。但个别医生未严格执行相关规定,基药使用率低,加强医嘱督查,每月严格考核。
5.“危急值”管理:2024年我院共接到危急值报告21例,接到危急值报告为:血糖:28.2mmol/L、22.3mmol/L;白细胞:1.68x109/L、36.08x109/L、2.30x109/L、2.19x109/L、31.55x109/L;血红蛋白:43g/L、30g/L;血小板:879x109/L、24x109/L等结果。执行情况:医护人员填写、处置及时,但存在危急值登记本记录不规范。
6.医疗不良安全事件管理:2024年我院有5例医疗不良事件发生,分别是(1)使用注射用头孢曲松钠后出现瘙痒;(2)使用炎琥宁注射液后出现瘙痒、皮疹;(3)使用盐酸氨溴索注射液后出现心动过速;(4)使用注射用头孢曲松钠后出现瘙痒;(5)用炎琥宁注射液后出现瘙痒、皮疹;执行情况:及时上报并处理。无医疗纠纷事件。
7.病历质量管理:检查出院病历30份。(1)首诊医师负责制:首次病程记录(8小时内书写完成),大病历(24小时内书写完成),病程记录、危急值记录、相关有创操作记录、医嘱单、输液记录单、医患沟通记录基本能按规定书写完成,个别医生存在未在规定时间内完成医疗文书书写等日常工作。知情同意制度:未及时告知签字;医生未及时签字及书写签字时间。(2)辅助检查结果无分析记录。(3)出院病历:主诉与诊断不符,诊断有遗漏;诊断与主诉不符;首页诊断与病历不符。(4)病历管理:出院病历未及时完成上交(出院病历要求7日归档)。
8.“三基三严”管理:2024年我院对职工进行了“病历管理规定、烧伤抢救处理及断指转运处理、电除颤、登革热防控相关知识培训、感控相关知识培训、急性胸痛卒中救治培训、野生菌中毒防控相关知识培训、疟疾防控相关知识培训、心肺复苏、狂犬病的预防处置、抢救药品的使用知识培训、气管插管的使用培训、外伤急救四项技术”。
9.院前急救:以收到发票统计,2024年我院共急救出诊74例,完成急救工作,保障患者生命健康。
10.我院支持生命类仪器的管理:抢救室及急救车氧气瓶不能正常使用,除颤仪没有电,仪器设备摆放无分类、规范摆放,无每日定期巡查。急救药品及耗材有过期情况,拿走后未及时补充,每周急救药品巡查不到位。
11.核心制度:交班书写字体潦草;狂犬病疫苗接种记录本登记有漏项及推算日期不合规范。
(二)院感防控工作
1.各科室按要求做好每日清洁消毒、登记,每日进行环境消杀;
2.基本遵循医疗废物日产日清、暂存、转运等流程,1-12月我院共处理医疗废物1494.82kg,其中感染性废物1294.49kg,损伤性废物200.33kg。
3.按要求每周对污水余氯及PH进行监测,达标排放,并规范登记;
4.清创室相关操作器械戊二醛消毒登记目前已完善。
5.全院职工熟悉手卫生,手卫生知晓率100%,手卫生依从性80%,开展职工感控相关知识培训2次;
6.开展了登革热疫情防控演练,医疗废物、污水泄漏应急演练,提高了医护人员应急能力;
7.各科室紫外线强度监测已完成;
8.对本院进行院感防控督察。
(三)安全生产工作情况
1.消防安全:(1)我院2024上半年开展了一次消防安全知识讲座及灭火器使用技能培训;(2)畅通生命通道,全院防盗窗拆除工作正在筹备中。(3)我院每月进行全院安全隐患排查工作,部分安全隐患问题已逐一解决。
2.医疗安全:(1)感控相关内容见感控板块;(2)医疗救治相关内容见医疗质量、质控相关内容;(3)食品安全:我院2024年院内食堂未出现食源性疾病,院外出现10例野生菌中毒群体中毒事件,已处理及上报相关部门,并组织全院职工开展野生菌中毒防控知识培训。
(四)创等工作情况
1.已完成基层标准化慢性病诊疗专科建设;
2.已完成基层心脑血管救治站建设;
3.富岩镇卫生院国家推荐标准建设持续进行中;
以上建设工作,相关指南中对应条款资料正在逐步完善,基建建设及设备配置也在进一步改造及采购中。
(五)医院基建建设项目
2024上半年我院完成了医疗物资储存室、纸板废品储存间改造,目前输液大厅、清创抢救室、门诊科室、产房、手术室等改造项目正在进行。
(六)工会相关工作情况
我院2024年度共开展9次工会活动:元旦、春节、“三八”妇女节”妇女节、“5·1”劳动节、“5.12”护士节、端午节、“8.19”医师节、中秋节、国庆节
(七)继续教育
我院2024年继续教育参与人数19人,达标18人,参与率94.73%,审核通过率100%。
(八)车辆维保
2024上半年我院救护车维修8次,包含救护车补胎、换胎、换灯、换电瓶、换离合器总泵、换刹车片、胎压报警检查;两辆救护车缴纳保险。11月老救护车做年检,新救护车2024年免检。
四、基本公共卫生服务项目工作开展落实情况
(一)儿童保健
全镇0—6岁儿童常住人口有1401人,死亡3例。全镇新生儿出生150人;新生儿疾病筛查150人,听力筛查150人;自开展贫困儿童营养项目以来共发放220人,其中建档立卡51人,非建档立卡189人;有效服用215人,其中建档立卡51人,非建档立卡184人,有效服用率106.81%。孤独症1493人,已筛查:1403人,筛查率:93.97%。新生儿出生150人,新生儿访视率100%,0—6岁儿童基数管理1251人,0—6岁儿童系统管理1225人,儿童系统管理率97.9%,0—6岁儿童体检1225人,体检率97.9%。
(二)居民健康档案工作
富岩镇共有14110人,完成纸质版建档15394人,纸质建档率109.10%,录入系统管理14691人,电子建档率104.12%,电子档案使用率63.15%,动态档案更新4142份。
(三)健康教育
共举办各类健康教育知识讲座42期(卫生院12期,村级30期),任务数42期(卫生院12期,卫生室30期),完成率100%;公众咨询活动任务9期,完成9期,完成率100%;共更换健康教育专栏6期。累计发放宣传手册10310份。
(四)计划免疫
1.常规免疫完成情况:全镇共出生儿童数150人(县:150人,乡: 0人);建卡、建证数为3人;共接种3565剂,系统录入3565剂;有1例异常反应发生。
2.2024.01.01-2024.12.31,0—6岁儿童基础免疫报告接种率:全镇应种3758剂次,实种3565剂次,接种率95%。其中:乙肝疫苗应种339剂次,实种320剂次,接种率95%,卡介苗应种19剂次,实种18剂次,接种率95%;脊灰疫苗应种743剂次,实种727剂次,接种率98%;百白破疫苗应种640剂次,实种614剂次,接种率96%,麻腮风疫苗应种367剂次,实种344剂次,接种率94%,A群流脑疫苗应种 315剂次,实种299剂次,接种率95%;A+C流脑疫苗应种422剂次,实种402剂次,接种率95.26%;乙脑疫苗应种396剂次,实种364剂次,接种率92%;甲肝疫苗应种217剂次,实种198剂次,接种率92%;白破疫苗应种300剂次,实种 279剂次,接种93%。疫苗接种率均达到90%及以上。
2024年成人接种333人,其中乙肝疫苗10人,狂犬疫苗306人,宫颈癌疫苗14人,流感疫苗3人。
(五)中医药服务
2024年1—12月中医药健康管理:0-36月儿童基数582人,实际提供服务560人,服务率96.22%;65岁以上老年人数基数:1282人,实际提供服务1126人,服务率87.83%。每次运转后均按相关规定时间内完成并及时地上报相关报表。
(六)孕产妇健康管理
由于政府高度重视与我镇结合实际健康教育的开展,因势利导,用实例去说服农村孕产妇住院分娩的重要性,确保母婴安全。1-12月产妇150人,活产数为150人(其中2对双胞胎)(死胎死产2人),在院分娩150人,在家分娩0人,住院分娩率为100%,早孕建册138人,早孕建册率92%,产前检查135人,产前检查率90%,产后访视150人,产后访视率100%,遗留孕妇68人,其中绿色管理24人,黄色管理25人,橙色管理15人,紫色管理4人,红色管理0人。对孕产妇进行早孕指导,并发现动员乡镇卫生院及上级医院建立《孕产妇保健手册》,并做好保健服务,将健康教育贯穿整个孕产期,及时解决孕妇思想顾虑。
(七)计划生育与两癌筛查管理工作
妇女病方面:农村妇女对健康意识欠缺,今年我县“两癌筛查”项目,筛查对象35-64岁妇女开展以预防子宫颈癌、乳腺癌为主的妇女病普查普治工作。经统计,我镇总有位妇女符合筛查条件。上级下达任务数500例,已经完成525例,完成率105%;今年两癌筛查工作有序推进,我院积极配合妇幼保健院,我镇拟定了宣传稿通过各村广播、微信群进行宣传。我镇将宣传符合条件妇女群众到县妇幼保健院去体检。因妇女数量众多,保健院的工作人员有限,然而她们也没有怨天怨地,而是以满腔的热情投入到各自的工作当中去。在筛查工作中,不仅认真仔细检查,而且耐心向广大妇女同志解释检查结果,提出合理的建议,热情向妇女姐妹宣传两癌的防治知识,用实际行动有效保障妇女的健康。为我县近千名农村妇女进行了“两癌”免费筛查,让政府惠民政策得到真正体现。虽然筛查覆盖率不是很高,除了很多女性没有关注健康、定期筛查的意识外,宣传不到位和部分女性想保护自己的隐私是造成“两癌”筛查参与率不高的重要原因。
叶酸项目:为加强出生缺陷干预工作,降低我镇先天性神经管缺陷发生率,提高出生人口素质,今年,在县卫健局、县妇幼保健院的领导下我镇农村实施增补叶酸预防神经管缺陷项目。我院在保健院的指导下对我镇村医、计生宣传员进行叶酸预防神经管缺陷知识的培训,通过微信群、健康教育宣传对广大村民进行宣传,对各村准备怀孕和怀孕早期的农村妇女进行摸底调查。入户、电话通知其领取叶酸片,进行健康教育,使服药对象正确了解相关知识,提高叶酸使用率和依从率。任务数40人,现完成叶酸发放42人,完成率105%。
计划生育工作持续加强:我镇孕龄妇女数有3086人,孕前优生健康检查项目指标已完成一半。2024年上级业务部门对我镇下达孕前优生任务数80人,截至已经完成86人,完成率107.5%,已完全录入系统、评估及随访工作。
药具管理工作日趋规范。建立完善了镇、村两级管理点、对村配发了登记台账,免费发放牌(宣传画);指派宣传员落实、明确药具发放登记规范服务。并将药具管理工作纳入目标考核内容。
(八)《出生医学证明》管理
认真贯彻落实规范《出生医学证明》发放管理,及时制定下发相应签发管理制度,明确职责,专人管理,先后一再对《出生医学证明》管理、签发工作进行专项检查。至今已签发0份,换发0、补发0,打印或填写错误无。
(九)老年人保健
65周岁以上老年人共计管理基数老年人管理人数1282人,完成规范管理体检老年人859人,规范管理率67%。此次体检除一般体格检查外,还积极开展血常规、肝功能、肾功能、空腹血糖尿常规、心电图等辅助检查。对查出的高血压、糖尿病纳入慢性病规范管理,对查出的结石、占位等异常情况转诊到上级医疗单位进行确诊、治疗。
(十)慢性病管理
每季度定期随访评估及健康指导,2024年高血压患者共建册1090人,目前在册管理人数为1062人(死亡27人),体检568人,规范管理1050人,规范管理率96.69%,血压控制满意757人,血压控制率69.64%;糖尿病患者共建册208人,目前在册管理人数为202人(死亡6人),健康体检201人,体检率96.63%,规范管理197人,规范管理率97.10%,血糖控制满意161人,血糖控制率77.78%。严重精神障碍患者136人,目前住院7人,体检116人,规范管理率85.29%,专家复诊评估116人,复诊率85.29%,病情稳定132人,不稳定1人,基本稳定2人,病情稳定率97.05%,未发生肇事肇祸等应急处置情况。肺结核管理我院的结核病人共15例,结案7例,全程督导治疗7例,服药卡按时填写7例;因外出务工未管理0例。管理推荐疑似病例27例,任务数24例,已完成112.5%。
(十一)传染病及突发公共卫生事件报告和处理
1.依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求,建立健全了传染病报告管理制度。
2.定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训;采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育,提高了辖区居民传染病知识的知晓率。
3.2024年全镇共收报法定传染病3种35例,其中乙肝2例,手足口病32例,其他感染性腹泻1例,分布于我镇3个村23个自然小组,即英沟村1例,占总数的2.85%;信岗村10例,占总数的28.57%;芒冒村5例,占总数的14.28%;大曼糯村发病19例,例占总数的54.28%。所报告的病例中,发病最高的职业是儿童,发病数32例,占报告总数的91.42%。无突发公共卫生事件发生。完成疫情演练1次。
(十二)死因监测
今年任务数88人,2024年年死亡病例共计监测122例,完成率1.38%,今年死亡无证录入2例,年龄在45-83岁的有90例,占死亡病例总数的90.42%,其他年龄段32例疾病,占死亡病例总数的0.26%,最主要死因是脑出血和饮酒过量导致酒精中毒或酒精中毒引起的意外死亡,其次死因是呼吸系统急性衰竭。这些死亡病例中大部分死亡地点都在家中。
(十三)艾滋病监测管理
今年任务数11000人,全镇艾滋病扩大监测管理现已完成12279人,完成率111.62%。
(十四)食源性疾病监测
全年任务数36例,完成40例,完成率111.11%。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院2024年度收入合计6906145.74元。其中:财政拨款收入4742602.3元,占总收入的68.67%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入2163543.44(含教育收费0元),占总收入的31.33%,经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。
与上年相比,收入合计减少445014.11元,下降6.05%,主要原因是门诊诊疗人次减少,收费标准降低。其中:财政拨款收入增加23374.34元,增加0.50%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入减少444315.85元,下降17.40%,主要原因是门诊诊疗人次减少,收费标准减低;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加0元,增长0%。
二、支出决算情况说明
孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院2024年度支出合计7043686.84元。其中:基本支出3429053.61元,占总支出的48.68%;项目支出3614633.23元,占总支出的51.32%,上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。
与上年相比,支出合计减少610304.34元,下降7.97%,主要原因是卫生健康项目资金减少。其中:基本支出增加181800.85元,增长5.60%,主要原因是人员工资增加;项目支出减少792105.19元,下降17.97%。主要原因是卫生健康项目资金减少。上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院机构正常运转的日常支出3429053.61元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2916401.82元,占基本支出的85.05%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54000元,占基本支出的1.57%;其他商品服务经费支出458651.79元,占基本支出的13.38%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3614633.23元。其中:基本建设类项目支出0元。
1.卫生健康支出3555036.43元,主要用于卫生院办公费、印刷费、差旅费、培训费、委托业务费、劳务费、人员工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位医疗、公务员医疗补助、医疗救助、基本公共卫生服务等日常经费支出;
2.节能环保支出59596.8元,主要用于医废项目建设款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4742602.3元,占本年支出合计的25.16%。与上年相比增加5178.9元,上升0.11%,完成年初预算的141.46%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0元,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0元,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0元,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0元,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0元,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0元,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出371519.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于事业单位离退休费,机关事业单位基本养老保险缴费,机关事业单位职业年金缴费,其他社会保障和就业支出。
9.卫生健康(类)支出4111791.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.70%。主要用于基本工资、津贴补贴及奖金,职工医疗保险,公务员医疗补助,其他行政事业单位医疗支出,卫生院业务经费,医疗业务类的药品耗材支出,基本公共卫生服务项目资金,重大公共卫生服务,突发公共卫生事件应急处理;
10.节能环保(类)支出59596.8元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于医废项目建设。
11.城乡社区(类)支出0元,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0元,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0元,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0元,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0元,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0元,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0元,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出199694元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于在职职工住房公积金缴费。
20.粮油物资储备(类)支出0元,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0元,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0元,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0元,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0元,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,年初无此项预算
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为19600元,决算为0元,完成年初预算的0%;支出决算较上年减少4100元,下降100%。
因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务接待费支出年初预算为19600元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少4100元,下降100%;公务接待费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,增长0%;国(境)外接待费支出决算0元较上年增加0元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19600元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,支出决算较上年减少4100元,下降100%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元;公务接待费支出年初预算为19600元,决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务接待次数减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少4100元,下降100%;公务接待费支出决算较上年增加0元,增长0%;具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少原因是本年度无公务接待发生。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次
(三)需要说明的事项
孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院2024年机关运行经费支出0元,比上年增0元,增长0%。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院资产总额3405785.38元,其中,流动资产1670708.7元,固定资产1735076.68元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少252114。62元,其中固定资产增加111576.68元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额37477.78元,其中:政府采购货物支出37477.78元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。
2024年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。
监督索引号53082701036101001111